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may-2022
Diseño de un manual de políticas y procedimiento de control interno, análisis financiero de los estados financieros y creación de un presupuesto para la empresa Agencia de Aduana y Transportes de Carga ATC SRL, en Santo Domingo de Heredia, durante el primer cuatrimestre de 2022
Segura Rodríguez, Ingrid Pamela
;
Ugalde Gamero, Juan Carlos
may-2022
Implementar un control interno adecuado a los cambios que se viven actualmente, para la eficaz realización del trabajo en las nuevas instalaciones de la empresa EuroTaller Calderón, S.A. en el año 2022
Ceciliano López, Cindy Lucía
sep-2021
Revisión y análisis del control interno, a fin de generar oportunidades de mejora para la adecuada gestión administrativa y financiera de Río Jorco S.A. durante el segundo cuatrimestre del 2021
Segura López, Stephanie Marcela
abr-2021
Auditoría operacional para evaluar la gestión administrativa y comercial en el Hotel Arenal Springs Resort & Spa ante la emergencia sanitaria del COVID-19 del 1 de marzo al 31 de octubre de 2020
Castro Durán, Karina
ago-2022
Propuesta de aplicación de control interno basado en el COSO III a la Ferretería y Cerámicas Don Justo, en el período del II semestre del 2021 al I trimestre 2022
Marín Sandí, Raquel Stefannie
ene-2022
Diagnóstico contable y fiscal para determinar la situación actual de la empresa denominada Consorcio Corporativo CCS Fraijanes S.A. para el periodo 2020
Caravaca Leitón, Diana Carolina
sep-2021
Estructura contable y cuentas con mayor nivel de riesgo en una Comercializadora de Seguros durante el periodo 2020
Ordoñez Arango, Rafael Claret
may-2021
Diseño de un sistema de Costeo Basado en Actividades en la empresa Hogares de Costa Rica S. A.
Moya Lara, Luis Alfonso
ago-2020
Auditoría de control interno, mediante la evaluación de los componentes del control interno según el modelo COSO III, en las diferentes áreas de trabajo, con la finalidad de verificar la eficiencia, eficacia y seguridad en la administración de los recursos públicos y privados administrados bajo la responsabilidad de la Asociación Solidarista de Empleados de la Cruz Roja Costarricense (ASECRUC), para el año 2019
Hidalgo Fonseca, Raquel María
ago-2020
Auditoría de control interno, mediante la evaluación de los componentes del control según el modelo COSO III, en las diferentes áreas de trabajo, con la finalidad de verificar la eficiencia, eficacia y seguridad en la administración de los recursos públicos administrados bajo la responsabilidad de Asociación Solidarista de Empleados de la Municipalidad de Pérez Zeledón para el año 2019
Tenorio Fonseca, Carlos Francisco
Otras opciones relacionadas
Autor
1
Acuña Arce, Luis Erney
1
Caravaca Leitón, Diana Carolina
1
Casasola Herrera, Álvaro Francisco
1
Castro Durán, Karina
1
Ceciliano López, Cindy Lucía
1
Chavarría Granados, Rosa Alejandra
1
Cruz Cambronero, Rebeca Eliseth
1
Fuentes Rodríguez, Keylor Jafeth
1
Granados Morales, Gerald Ulises
1
Gómez Arroyo, Karina
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Materia
28
contaduría pública
28
licenciatura
16
Sede Pérez Zeledón
13
texto completo
8
Sede San Pedro
5
auditoría
5
auditoría operativa
5
control interno
5
COSO 2013
4
normas internacionales de auditor...
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6
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2
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