Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12411/2504
Title: Auditoría de control interno, mediante la evaluación de los componentes del control según el modelo COSO III, en los procesos de registro de compras, recepción e identificación de activos, establecidos en el Manual de Normas y Procedimientos Contables y Control de Activos Muebles desarrollada en el Área de Bienes y Servicios del Hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón, durante el último trimestre del año 2021
Authors: Bartels Barrantes, Yaury
Advisor: Mora Vargas, Yeral Fabián
Keywords: contaduría pública
TFG licenciatura
Sede Pérez Zeledón
Publisher: Universidad Latina de Costa Rica
Citation: Bartels Barrantes, Y. (2022). Auditoría de control interno, mediante la evaluación de los componentes del control según el modelo COSO III, en los procesos de registro de compras, recepción e identificación de activos, establecidos en el Manual de Normas y Procedimientos Contables y Control de Activos Muebles desarrollada en el Área de Bienes y Servicios del Hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón, durante el último trimestre del año 2021. [Proyecto de Graduación de Licenciatura, Universidad Latina de Costa Rica]. Repositorio Institucional de la Universidad Latina de Costa Rica. https://hdl.handle.net/20.500.12411/2504
Description: Trabajo final de graduación (TFG)
Acceso restringido (T)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12411/2504
Appears in Collections:Contaduría Pública

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