Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12411/2504
Title: | Auditoría de control interno, mediante la evaluación de los componentes del control según el modelo COSO III, en los procesos de registro de compras, recepción e identificación de activos, establecidos en el Manual de Normas y Procedimientos Contables y Control de Activos Muebles desarrollada en el Área de Bienes y Servicios del Hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón, durante el último trimestre del año 2021 |
Authors: | Bartels Barrantes, Yaury |
Advisor: | Mora Vargas, Yeral Fabián |
Keywords: | contaduría pública TFG licenciatura Sede Pérez Zeledón |
Publisher: | Universidad Latina de Costa Rica |
Citation: | Bartels Barrantes, Y. (2022). Auditoría de control interno, mediante la evaluación de los componentes del control según el modelo COSO III, en los procesos de registro de compras, recepción e identificación de activos, establecidos en el Manual de Normas y Procedimientos Contables y Control de Activos Muebles desarrollada en el Área de Bienes y Servicios del Hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón, durante el último trimestre del año 2021. [Proyecto de Graduación de Licenciatura, Universidad Latina de Costa Rica]. Repositorio Institucional de la Universidad Latina de Costa Rica. https://hdl.handle.net/20.500.12411/2504 |
Description: | Trabajo final de graduación (TFG) Acceso restringido (T) |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12411/2504 |
Appears in Collections: | Contaduría Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFG_Ulatina_Yaury_Bartels_Barrantes_2008171049.pdf Restricted Access | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License