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https://hdl.handle.net/20.500.12411/2504
Título : | Auditoría de control interno, mediante la evaluación de los componentes del control según el modelo COSO III, en los procesos de registro de compras, recepción e identificación de activos, establecidos en el Manual de Normas y Procedimientos Contables y Control de Activos Muebles desarrollada en el Área de Bienes y Servicios del Hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón, durante el último trimestre del año 2021 |
Autor : | Bartels Barrantes, Yaury |
Asesor: | Mora Vargas, Yeral Fabián |
Palabras clave : | contaduría pública TFG licenciatura Sede Pérez Zeledón |
Editorial : | Universidad Latina de Costa Rica |
Citación : | Bartels Barrantes, Y. (2022). Auditoría de control interno, mediante la evaluación de los componentes del control según el modelo COSO III, en los procesos de registro de compras, recepción e identificación de activos, establecidos en el Manual de Normas y Procedimientos Contables y Control de Activos Muebles desarrollada en el Área de Bienes y Servicios del Hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón, durante el último trimestre del año 2021. [Proyecto de Graduación de Licenciatura, Universidad Latina de Costa Rica]. Repositorio Institucional de la Universidad Latina de Costa Rica. https://hdl.handle.net/20.500.12411/2504 |
Descripción : | Trabajo final de graduación (TFG) Acceso restringido (T) |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12411/2504 |
Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública |
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