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Autor(es)
ago-2023
Diseño de una propuesta para el control interno de las cuentas de inventario y ventas de la empresa Repuestos TYCAR S.A. en La Unión de San Ramón, basado en la identificación y valoración de los riesgos de acuerdo con los componentes de COSO III, para el segundo cuatrimestre del 2023
Arce Bello, Susan Allery
ago-2023
Desarrollo de un sistema de procedimientos contables estandarizados para mejorar la calidad y eficiencia en la gestión contable de la empresa para proporcionar un mejor servicio a los clientes
Vargas Badilla, Meilyn
ago-2022
Auditoría operativa en ConstruGrecia Rovicar S.A. identificando la efectividad y eficiencia en la utilización de los recursos materiales y financieros de la empresa, durante el segundo cuatrimestre del 2022
Lizano Corrales, Fabiola María
ene-2023
Elaboración de una guía para el cumplimiento de obligaciones tributarias y contables en la apertura de una licorera en Uvita de Osa para el tercer cuatrimestre del 2022
Acuña Arce, Luis Erney
may-2022
Implementar un control interno adecuado a los cambios que se viven actualmente, para la eficaz realización del trabajo en las nuevas instalaciones de la empresa EuroTaller Calderón, S.A. en el año 2022
Ceciliano López, Cindy Lucía
abr-2021
Auditoría operacional para evaluar la gestión administrativa y comercial en el Hotel Arenal Springs Resort & Spa ante la emergencia sanitaria del COVID-19 del 1 de marzo al 31 de octubre de 2020
Castro Durán, Karina
may-2019
Evaluar la estructura de Control Interno para determinar un eficiente y correcto tratamiento de los Activos No Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, R.L. para el periodo 2018
Gómez Arroyo, Karina
sep-2021
Estructura contable y cuentas con mayor nivel de riesgo en una Comercializadora de Seguros durante el periodo 2020
Ordoñez Arango, Rafael Claret
may-2021
Diseño de un sistema de Costeo Basado en Actividades en la empresa Hogares de Costa Rica S. A.
Moya Lara, Luis Alfonso
ago-2020
Auditoría de control interno, mediante la evaluación de los componentes del control interno según el modelo COSO III, en las diferentes áreas de trabajo, con la finalidad de verificar la eficiencia, eficacia y seguridad en la administración de los recursos públicos y privados administrados bajo la responsabilidad de la Asociación Solidarista de Empleados de la Cruz Roja Costarricense (ASECRUC), para el año 2019
Hidalgo Fonseca, Raquel María
Otras opciones relacionadas
Autor
1
Acuña Arce, Luis Erney
1
Arce Bello, Susan Allery
1
Castro Durán, Karina
1
Ceciliano López, Cindy Lucía
1
Chavarría Granados, Rosa Alejandra
1
Fuentes Rodríguez, Keylor Jafeth
1
Gómez Arroyo, Karina
1
Hidalgo Fonseca, Raquel María
1
Lizano Corrales, Fabiola María
1
Moya Lara, Luis Alfonso
.
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Materia
15
contaduría pública
15
TFG licenciatura
10
Sede Pérez Zeledón
5
auditoría
5
auditoría operativa
5
control interno
5
COSO 2013
4
normas internacionales de auditor...
3
normas internacionales de contabi...
3
Sede San Pedro
.
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Fecha de lanzamiento
5
2020
3
2021
3
2023
2
2019
2
2022