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Apr-2021Auditoría operacional para evaluar la gestión administrativa y comercial en el Hotel Arenal Springs Resort & Spa ante la emergencia sanitaria del COVID-19 del 1 de marzo al 31 de octubre de 2020Castro Durán, Karina
Sep-2021Revisión y análisis del control interno, a fin de generar oportunidades de mejora para la adecuada gestión administrativa y financiera de Río Jorco S.A. durante el segundo cuatrimestre del 2021Segura López, Stephanie Marcela
May-2019Evaluar la estructura de Control Interno para determinar un eficiente y correcto tratamiento de los Activos No Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, R.L. para el periodo 2018Gómez Arroyo, Karina
Jan-2022Diagnóstico contable y fiscal para determinar la situación actual de la empresa denominada Consorcio Corporativo CCS Fraijanes S.A. para el periodo 2020Caravaca Leitón, Diana Carolina
Sep-2021Estructura contable y cuentas con mayor nivel de riesgo en una Comercializadora de Seguros durante el periodo 2020Ordoñez Arango, Rafael Claret
May-2021Diseño de un sistema de Costeo Basado en Actividades en la empresa Hogares de Costa Rica S. A.Moya Lara, Luis Alfonso
Sep-2021NIIF 16 Arrendamientos, reconocimiento, medición, información a revelar y Tratamiento FiscalSibaja Cubillo, Ricardo Alonso
Aug-2020Auditoría de control interno, mediante la evaluación de los componentes del control interno según el modelo COSO III, en las diferentes áreas de trabajo, con la finalidad de verificar la eficiencia, eficacia y seguridad en la administración de los recursos públicos y privados administrados bajo la responsabilidad de la Asociación Solidarista de Empleados de la Cruz Roja Costarricense (ASECRUC), para el año 2019Hidalgo Fonseca, Raquel María
Aug-2020Auditoría de control interno, mediante la evaluación de los componentes del control según el modelo COSO III, en las diferentes áreas de trabajo, con la finalidad de verificar la eficiencia, eficacia y seguridad en la administración de los recursos públicos administrados bajo la responsabilidad de Asociación Solidarista de Empleados de la Municipalidad de Pérez Zeledón para el año 2019Tenorio Fonseca, Carlos Francisco
Sep-2020Realizar una auditoría operativa sobre la estructura de control interno, con la finalidad de verificar la eficiencia, eficacia y seguridad en la administración de los fondos públicos, bajo la responsabilidad de la junta de educación de la Escuela Tinamastes de Barú, periodo 2019Otárola Abarca, Nikole Dilana