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Jan-2023Evaluación de la estructura del sistema de control interno para activos fijos y su presentación en los estados financieros, cuentas por pagar e inventarios de la compañía Bazarte de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de auditoría y a los principios del modelo COSO III, para el período del año 2021Granados Morales, Gerald Ulises
Sep-2022Diseñar un instrumento para búsqueda de facturas por servicios médicos de pacientes asegurados voluntarios en condición morosa y extranjeros indocumentados con capacidad de pago, en la oficina de la Sub Área de Validación por Servicios Médicos del Hospital Escalante Pradilla, base de datos que abarque periodo del año 2018Cruz Cambronero, Rebeca Eliseth
May-2022Implementar un control interno adecuado a los cambios que se viven actualmente, para la eficaz realización del trabajo en las nuevas instalaciones de la empresa EuroTaller Calderón, S.A. en el año 2022Ceciliano López, Cindy Lucía
Sep-2022Elaboración de una investigación de cuáles son los pasos y requisitos necesarios para la conformación de una Cooperativa, para conocimiento de los futuros asociados, en el cantón de Pérez Zeledón, para su implementación en el año 2022Ramírez Sandi, José David
Dec-2022Auditoría operativa para determinar la seguridad, eficiencia y control de administración de fondos públicos por parte de la Junta de Educación de la Escuela San Juan de Dios de Barú, periodo 2021Mora Calvo, Roynald
Aug-2022Propuesta de aplicación de control interno basado en el COSO III a la Ferretería y Cerámicas Don Justo, en el período del II semestre del 2021 al I trimestre 2022Marín Sandí, Raquel Stefannie
May-2019Evaluar la estructura de Control Interno para determinar un eficiente y correcto tratamiento de los Activos No Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, R.L. para el periodo 2018Gómez Arroyo, Karina
Aug-2020Auditoría de control interno, mediante la evaluación de los componentes del control interno según el modelo COSO III, en las diferentes áreas de trabajo, con la finalidad de verificar la eficiencia, eficacia y seguridad en la administración de los recursos públicos y privados administrados bajo la responsabilidad de la Asociación Solidarista de Empleados de la Cruz Roja Costarricense (ASECRUC), para el año 2019Hidalgo Fonseca, Raquel María
Aug-2020Auditoría de control interno, mediante la evaluación de los componentes del control según el modelo COSO III, en las diferentes áreas de trabajo, con la finalidad de verificar la eficiencia, eficacia y seguridad en la administración de los recursos públicos administrados bajo la responsabilidad de Asociación Solidarista de Empleados de la Municipalidad de Pérez Zeledón para el año 2019Tenorio Fonseca, Carlos Francisco
Sep-2020Realizar una auditoría operativa sobre la estructura de control interno, con la finalidad de verificar la eficiencia, eficacia y seguridad en la administración de los fondos públicos, bajo la responsabilidad de la junta de educación de la Escuela Tinamastes de Barú, periodo 2019Otárola Abarca, Nikole Dilana