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Repositorio institucional - Universidad Latina de Costa Rica
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Trabajos finales de graduación
1. Proyectos finales de graduación
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Apr-2021
Auditoría operacional para evaluar la gestión administrativa y comercial en el Hotel Arenal Springs Resort & Spa ante la emergencia sanitaria del COVID-19 del 1 de marzo al 31 de octubre de 2020
Castro Durán, Karina
Sep-2021
Revisión y análisis del control interno, a fin de generar oportunidades de mejora para la adecuada gestión administrativa y financiera de Río Jorco S.A. durante el segundo cuatrimestre del 2021
Segura López, Stephanie Marcela
May-2019
Evaluar la estructura de Control Interno para determinar un eficiente y correcto tratamiento de los Activos No Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, R.L. para el periodo 2018
Gómez Arroyo, Karina
Jan-2022
Diagnóstico contable y fiscal para determinar la situación actual de la empresa denominada Consorcio Corporativo CCS Fraijanes S.A. para el periodo 2020
Caravaca Leitón, Diana Carolina
Sep-2021
Estructura contable y cuentas con mayor nivel de riesgo en una Comercializadora de Seguros durante el periodo 2020
Ordoñez Arango, Rafael Claret
May-2021
Diseño de un sistema de Costeo Basado en Actividades en la empresa Hogares de Costa Rica S. A.
Moya Lara, Luis Alfonso
Sep-2021
NIIF 16 Arrendamientos, reconocimiento, medición, información a revelar y Tratamiento Fiscal
Sibaja Cubillo, Ricardo Alonso
Aug-2020
Auditoría de control interno, mediante la evaluación de los componentes del control interno según el modelo COSO III, en las diferentes áreas de trabajo, con la finalidad de verificar la eficiencia, eficacia y seguridad en la administración de los recursos públicos y privados administrados bajo la responsabilidad de la Asociación Solidarista de Empleados de la Cruz Roja Costarricense (ASECRUC), para el año 2019
Hidalgo Fonseca, Raquel María
Aug-2020
Auditoría de control interno, mediante la evaluación de los componentes del control según el modelo COSO III, en las diferentes áreas de trabajo, con la finalidad de verificar la eficiencia, eficacia y seguridad en la administración de los recursos públicos administrados bajo la responsabilidad de Asociación Solidarista de Empleados de la Municipalidad de Pérez Zeledón para el año 2019
Tenorio Fonseca, Carlos Francisco
Sep-2020
Realizar una auditoría operativa sobre la estructura de control interno, con la finalidad de verificar la eficiencia, eficacia y seguridad en la administración de los fondos públicos, bajo la responsabilidad de la junta de educación de la Escuela Tinamastes de Barú, periodo 2019
Otárola Abarca, Nikole Dilana
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Author
1
Acuña Arce, Luis Erney
1
Amador Abarca, Gineth Angélica
1
Arce Bello, Susan Allery
1
Bartels Barrantes, Yaury
1
Bolaños Rodríguez, Evelyn
1
Calderón Jiménez, Keilor Francisco
1
Camacho Rojas, Stephanie Joseth
1
Caravaca Leitón, Diana Carolina
1
Casasola Herrera, Álvaro Francisco
1
Castro Durán, Karina
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43
TFG licenciatura
23
Sede Pérez Zeledón
15
texto completo
9
Sede San Pedro
5
auditoría
5
auditoría operativa
5
control interno
5
COSO 2013
5
Sede Grecia
4
normas internacionales de auditor...
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13
2022
12
2023
9
2021
5
2020
2
2019
1
2016
1
2017