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Jan-2018
Atención de primer y segundo orden en la Clínica de Atención Psicológica de la Universidad Latina, Campus Heredia, durante los meses de mayo y diciembre del año 2017
Rojas Quesada, Esther
Jan-2022
Atención dirigida a diferentes grupos etarios en la Clínica de Atención Psicológica de la Universidad Latina, Sede Heredia
Briceño Sánchez, Raquel
Sep-2019
Atención dirigida a diferentes grupos etarios en la Universidad Latina de Heredia
Niebles Sandoval, Karen
Jan-2022
Atención psicológica brindada a los pacientes en la Clínica de la Universidad Latina en Heredia
Alfaro Araya, Maricel
Jan-2019
Atención psicológica en la Clínica Psicológica de la Universidad Latina, Campus Heredia
Salazar Bogantes, Boris Carlo
25-Sep-2019
Atención selectiva en el desarrollo de tareas de percepción visual mediante el efecto Stroop en un grupo de estudiantes universitarios
Acón Araya, Siu Fong
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González Sáenz, Luisana
Apr-2016
Auditoria de carácter especial sobre la autoevaluación anual de la calidad de la actividad de auditoría interna en la Municipalidad de Osa
Villanueva Villalobos, Ariela José
Apr-2021
Auditoria de gestión ambiental durante el primer cuatrimestre del 2021
Portilla Vásquez, Víctor Manuel
Aug-2020
Auditoria operativa del ciclo contable, mismo se realizará en la empresa Transportes del Atlántico Caribeños S. A. en el periodo que comprende el primer cuatrimestre del año 2020
Conejo Espinoza, Darla Mariela
Aug-2020
Auditoría de control interno, mediante la evaluación de los componentes del control interno según el modelo COSO III, en las diferentes áreas de trabajo, con la finalidad de verificar la eficiencia, eficacia y seguridad en la administración de los recursos públicos y privados administrados bajo la responsabilidad de la Asociación Solidarista de Empleados de la Cruz Roja Costarricense (ASECRUC), para el año 2019
Hidalgo Fonseca, Raquel María
Aug-2020
Auditoría de control interno, mediante la evaluación de los componentes del control según el modelo COSO III, en las diferentes áreas de trabajo, con la finalidad de verificar la eficiencia, eficacia y seguridad en la administración de los recursos públicos administrados bajo la responsabilidad de Asociación Solidarista de Empleados de la Municipalidad de Pérez Zeledón para el año 2019
Tenorio Fonseca, Carlos Francisco
Jan-2022
Auditoría de control interno, mediante la evaluación de los componentes del control según el modelo COSO III, en los procesos de registro de compras, recepción e identificación de activos, establecidos en el Manual de Normas y Procedimientos Contables y Control de Activos Muebles desarrollada en el Área de Bienes y Servicios del Hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón, durante el último trimestre del año 2021
Bartels Barrantes, Yaury
Sep-2020
Auditoría en los procesos de administración de proyectos y continuidad del negocio, para el Departamento de Tecnologías de Información de la Asociación Costarricense para Organizaciones de Desarrollo (ACORDE)
Rodríguez Ramírez, Jose Mario
May-2017
Auditoría financiera de la compañía Uniserse Correduría de Seguros para el período fiscal que va del primero de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Casasola Herrera, Álvaro Francisco
Apr-2021
Auditoría operacional para evaluar la gestión administrativa y comercial en el Hotel Arenal Springs Resort & Spa ante la emergencia sanitaria del COVID-19 del 1 de marzo al 31 de octubre de 2020
Castro Durán, Karina
2020
Auditoría operativa al trámite de escrituración y traspaso de tierras realizado por la Oficina de Desarrollo Territorial Cariari del Inder, correspondiente al año 2019
Marín Soto, Emily Jazmín
Mar-2023
Auditoría operativa de la estructura de control interno, para comprobación de la eficiencia y eficacia que se tiene con la administración de los recursos públicos, que se encuentran bajo la responsabilidad de la Junta Educación de la Escuela de Santa María de Cajón, en el periodo 2021
Leiva Vásquez, Katherine Dayanna
Aug-2022
Auditoría operativa en ConstruGrecia Rovicar S.A. identificando la efectividad y eficiencia en la utilización de los recursos materiales y financieros de la empresa, durante el segundo cuatrimestre del 2022
Lizano Corrales, Fabiola María
Sep-2020
Auditoría operativa en la empresa Taller 3B de Pérez Zeledón, mediante la evaluación de los elementos de control interno y siguiendo las normas internacionales de auditoría aplicables, en el segundo cuatrimestre del año 2020
Fuentes Rodríguez, Keylor Jafeth
Apr-2020
Auditoría operativa en los diferentes procesos y procedimientos para la aplicación de mejoras de la organización, en la municipalidad de Guácimo en el primer trimestre del 2020
García Gazo, Cindy Yazel