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Dec-2022Auditoría operativa para determinar la seguridad, eficiencia y control de administración de fondos públicos por parte de la Junta de Educación de la Escuela San Juan de Dios de Barú, periodo 2021Mora Calvo, Roynald
Sep-2022Diseñar un instrumento para búsqueda de facturas por servicios médicos de pacientes asegurados voluntarios en condición morosa y extranjeros indocumentados con capacidad de pago, en la oficina de la Sub Área de Validación por Servicios Médicos del Hospital Escalante Pradilla, base de datos que abarque periodo del año 2018Cruz Cambronero, Rebeca Eliseth
Sep-2022Elaboración de una investigación de cuáles son los pasos y requisitos necesarios para la conformación de una Cooperativa, para conocimiento de los futuros asociados, en el cantón de Pérez Zeledón, para su implementación en el año 2022Ramírez Sandi, José David
Aug-2022Análisis del control interno del área financiera del hotel Berlor Airport Inn desde el enfoque COSO y COSO ERM, identificando el grado de seguridad razonable en los recursos generadores de efectivo, durante el segundo cuatrimestre del 2022Meza Suárez, Karen Stephanie
Jun-2016Desarrollo de una auditoría financiera para la optimización de la situación financiera del Instituto Internacional de Formación Estética S.A.Jiménez Rodríguez, Carolina
May-2017Auditoría financiera de la compañía Uniserse Correduría de Seguros para el período fiscal que va del primero de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016Casasola Herrera, Álvaro Francisco
Aug-2022Propuesta de aplicación de control interno basado en el COSO III a la Ferretería y Cerámicas Don Justo, en el período del II semestre del 2021 al I trimestre 2022Marín Sandí, Raquel Stefannie
May-2022Implementar un control interno adecuado a los cambios que se viven actualmente, para la eficaz realización del trabajo en las nuevas instalaciones de la empresa EuroTaller Calderón, S.A. en el año 2022Ceciliano López, Cindy Lucía
May-2022Diseño de un manual de políticas y procedimiento de control interno, análisis financiero de los estados financieros y creación de un presupuesto para la empresa Agencia de Aduana y Transportes de Carga ATC SRL, en Santo Domingo de Heredia, durante el primer cuatrimestre de 2022Segura Rodríguez, Ingrid Pamela; Ugalde Gamero, Juan Carlos
Jan-2022Diagnóstico contable y fiscal para determinar la situación actual de la empresa denominada Consorcio Corporativo CCS Fraijanes S.A. para el periodo 2020Caravaca Leitón, Diana Carolina
Sep-2021Estructura contable y cuentas con mayor nivel de riesgo en una Comercializadora de Seguros durante el periodo 2020Ordoñez Arango, Rafael Claret
May-2021Diseño de un sistema de Costeo Basado en Actividades en la empresa Hogares de Costa Rica S. A.Moya Lara, Luis Alfonso
Apr-2021Auditoría operacional para evaluar la gestión administrativa y comercial en el Hotel Arenal Springs Resort & Spa ante la emergencia sanitaria del COVID-19 del 1 de marzo al 31 de octubre de 2020Castro Durán, Karina
Sep-2021Revisión y análisis del control interno, a fin de generar oportunidades de mejora para la adecuada gestión administrativa y financiera de Río Jorco S.A. durante el segundo cuatrimestre del 2021Segura López, Stephanie Marcela
Sep-2021NIIF 16 Arrendamientos, reconocimiento, medición, información a revelar y Tratamiento FiscalSibaja Cubillo, Ricardo Alonso
May-2021Análisis, diseño e implementación de una Estructura de Control Interno para el ciclo de Ingresos y Egresos en una institución educativa de educación secundaria privada, en el marco de COSO III, primer cuatrimestre del 2021Vargas Mondragón, Jacqueline
May-2019Evaluar la estructura de Control Interno para determinar un eficiente y correcto tratamiento de los Activos No Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, R.L. para el periodo 2018Gómez Arroyo, Karina
Aug-2019Auditoría operativa para determinar el correcto funcionamiento de la Junta de Educación de la escuela La Piedra de Rivas en el año 2017Vilá Fernández, Manuel Enrique
Sep-2020Auditoría operativa en la empresa Taller 3B de Pérez Zeledón, mediante la evaluación de los elementos de control interno y siguiendo las normas internacionales de auditoría aplicables, en el segundo cuatrimestre del año 2020Fuentes Rodríguez, Keylor Jafeth
Sep-2020Auditoría operativo sobre el cumplimiento de las normas establecidas para la elaboración y aprobación del presupuesto ordinario de la junta de educación de la Escuela Tinamastes, para el periodo 2020Chavarría Granados, Rosa Alejandra
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