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Apr-2021Propuesta de reforzamiento del control interno, con el propósito de salvaguardar los activos, promover la eficiencia en las operaciones y asegurar la confiabilidad de la información financiera en la empresa BERMUDEZ S. A. en el primer cuatrimestre del año 2021Garita Godínez, Argiere Andrea
May-2021Implementación de gestión contable según NIC 2, en la instauración de un sistema de control mediante la clasificación A,B,C a través de indicadores de medición para la Tienda Búho de Coopealianza Nicoya, en el periodo de enero a mayo 2021Pérez Villafuerte, Yirlania
May-2021Implementación de un sistema para la gestión del riesgo en el Departamento de Presupuesto Institucional de la Municipalidad de CarrilloMora Zúñiga, Laura Marcela
Jan-2022Auditoría de control interno, mediante la evaluación de los componentes del control según el modelo COSO III, en los procesos de registro de compras, recepción e identificación de activos, establecidos en el Manual de Normas y Procedimientos Contables y Control de Activos Muebles desarrollada en el Área de Bienes y Servicios del Hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón, durante el último trimestre del año 2021Bartels Barrantes, Yaury
Jan-2022Implementación de un sistema de costos que sirva de herramienta para mejorar la gestión y la toma de decisiones, determinando los costos unitarios de producción y el control de las operaciones en la Planta Embotelladora Manantial del Chirripó S.A. durante el tercer cuatrimestre del año 2021Calderón Jiménez, Keilor Francisco
Jan-2022Propuesta para la implementación de la Norma Internacional de Información Financiera N°9: Instrumentos Financieros, en los estados financieros del Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y programas SUTEL-BNCR con corte al 30 de junio de 2021Amador Abarca, Gineth Angélica
Apr-2023Análisis de los procedimientos internos de compra de bienes y servicios de la Municipalidad de Grecia en referencia con la Ley de Contratación Pública, durante el primer cuatrimestre del 2023Bolaños Rodríguez, Evelyn
Mar-2023Auditoría operativa de la estructura de control interno, para comprobación de la eficiencia y eficacia que se tiene con la administración de los recursos públicos, que se encuentran bajo la responsabilidad de la Junta Educación de la Escuela de Santa María de Cajón, en el periodo 2021Leiva Vásquez, Katherine Dayanna
May-2023Instructivo para el levantamiento de inventario de activos fijos en el hotel Parador Quepos Sociedad Anónima en el primer cuatrimestre del año 2023Camacho Rojas, Stephanie Joseth
Jun-2023Analizar el proceso actual del control interno de la cuenta de efectivo e inventarios para efectos de la elaboración de los diferentes productos de pizza, con el fin de alcanzar los objetivos y obtener mejores resultados en Restaurantes Pizzería Maná, durante los meses enero a marzo 2023Zúñiga Moya, Paola Vanessa