Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12411/2557
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dc.contributor.advisorUreña Rojas, Manuel de Jesús-
dc.contributor.authorLeiva Vásquez, Katherine Dayanna-
dc.date.accessioned2024-01-30T18:59:59Z-
dc.date.available2024-01-30T18:59:59Z-
dc.date.issued2023-03-
dc.identifier.citationLeiva Vásquez, K. D. (2023). Auditoría operativa de la estructura de control interno, para comprobación de la eficiencia y eficacia que se tiene con la administración de los recursos públicos, que se encuentran bajo la responsabilidad de la Junta Educación de la Escuela de Santa María de Cajón, en el periodo 2021. [Proyecto de Graduación de Licenciatura, Universidad Latina de Costa Rica]. Repositorio Institucional de la Universidad Latina de Costa Rica. https://hdl.handle.net/20.500.12411/2557en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12411/2557-
dc.descriptionTrabajo final de graduación (TFG)en_US
dc.descriptionAcceso restringido (T)-
dc.language.isoesen_US
dc.publisherUniversidad Latina de Costa Ricaen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectcontaduría públicaen_US
dc.subjectTFG licenciaturaen_US
dc.subjectSede Pérez Zeledónen_US
dc.titleAuditoría operativa de la estructura de control interno, para comprobación de la eficiencia y eficacia que se tiene con la administración de los recursos públicos, que se encuentran bajo la responsabilidad de la Junta Educación de la Escuela de Santa María de Cajón, en el periodo 2021en_US
dc.typeTesisen_US
dc.description.versionLicenciatura en Contaduría Públicaen_US
Appears in Collections:Contaduría Pública

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