Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12411/1635
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dc.contributor.advisorBarrientos Boza, Rodolfo-
dc.contributor.authorCambronero Morales, Óscar-
dc.date.accessioned2022-07-27T20:03:29Z-
dc.date.available2022-07-27T20:03:29Z-
dc.date.issued2022-04-
dc.identifier.citationCambronero Morales, Ó. (2022). Evaluación del Sistema de Control Interno sobre el manejo en el seguimiento de las respuestas y el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes del Departamento de Auditoría Interna del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. [Práctica Supervisada de Licenciatura, Universidad Latina de Costa Rica]. Repositorio Institucional de la Universidad Latina de Costa Rica. https://hdl.handle.net/20.500.12411/1635en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12411/1635-
dc.language.isoesen_US
dc.publisherUniversidad Latina de Costa Ricaen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectlicenciaturaen_US
dc.subjectcontaduría públicaen_US
dc.subjectSede San Pedroen_US
dc.titleEvaluación del Sistema de Control Interno sobre el manejo en el seguimiento de las respuestas y el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes del Departamento de Auditoría Interna del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Ricaen_US
dc.typeTesisen_US
dc.description.versionLicenciatura en Contaduría Públicaen_US
Appears in Collections:Contaduría Pública

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