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Apr-2022Evaluación del Sistema de Control Interno sobre el manejo en el seguimiento de las respuestas y el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes del Departamento de Auditoría Interna del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa RicaCambronero Morales, Óscar
May-2022Diseño e implementación de sistema de control interno basado en COSO III para la Oficina Contable de Servicios Contables y Financieros MP, en el distrito de Jacó, durante el primer cuatrimestre del 2022Gómez Cerón, Luisa Fernanda
May-2022Informe especial de auditoría para entidades financieras de la empresa Ferretería Centroamericana AR S.A., del primer trimestre del año 2022Chacón Rodríguez, Alexa Paola
May-2022Ejecutar labores de asistencia y apoyo en los procesos contables de la empresa Gafrasilma Servicios Contables & Contaduría Pública S.A.Cordero Castro, Juan Israel
May-2022Manuales de contabilidad para la empresa Fundación Banco Ambiental, durante el primer cuatrimestre 2022Villalobos Vásquez, Karina
May-2017Elaboración de pruebas de cumplimiento y sustantivas, redacción de informes finales de auditoría en el Departamento de Auditoría Externa en KPMG, S.A.Castillo Bolaños, Itzel Socorro
Dec-2017Práctica profesional en el Departamento de Auditoría Externa KPMG, S. A.Moya Vellanero, Kendra Yenory
May-2017Desarrollo de auditoría externa en Deloitte Touche Tohmatsu Services, Inc.Valerio Lara, Eren Denice
Jan-2023Estudio de la evaluación operativa y contable de CoopeAlianza de septiembre a diciembre de 2022Delgado Marchena, Ana Victoria
Sep-2023Informe Final de Práctica Supervisada en Embotelladora Manantial ChirripóGodínez Pereira, Allan Vianney