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Sep-2020
Auditoría operativa en la empresa Taller 3B de Pérez Zeledón, mediante la evaluación de los elementos de control interno y siguiendo las normas internacionales de auditoría aplicables, en el segundo cuatrimestre del año 2020
Fuentes Rodríguez, Keylor Jafeth
Sep-2020
Auditoría operativo sobre el cumplimiento de las normas establecidas para la elaboración y aprobación del presupuesto ordinario de la junta de educación de la Escuela Tinamastes, para el periodo 2020
Chavarría Granados, Rosa Alejandra
Aug-2020
Auditoría de control interno, mediante la evaluación de los componentes del control interno según el modelo COSO III, en las diferentes áreas de trabajo, con la finalidad de verificar la eficiencia, eficacia y seguridad en la administración de los recursos públicos y privados administrados bajo la responsabilidad de la Asociación Solidarista de Empleados de la Cruz Roja Costarricense (ASECRUC), para el año 2019
Hidalgo Fonseca, Raquel María
Aug-2020
Auditoría de control interno, mediante la evaluación de los componentes del control según el modelo COSO III, en las diferentes áreas de trabajo, con la finalidad de verificar la eficiencia, eficacia y seguridad en la administración de los recursos públicos administrados bajo la responsabilidad de Asociación Solidarista de Empleados de la Municipalidad de Pérez Zeledón para el año 2019
Tenorio Fonseca, Carlos Francisco
Sep-2020
Realizar una auditoría operativa sobre la estructura de control interno, con la finalidad de verificar la eficiencia, eficacia y seguridad en la administración de los fondos públicos, bajo la responsabilidad de la junta de educación de la Escuela Tinamastes de Barú, periodo 2019
Otárola Abarca, Nikole Dilana
May-2019
Evaluar la estructura de Control Interno para determinar un eficiente y correcto tratamiento de los Activos No Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, R.L. para el periodo 2018
Gómez Arroyo, Karina
Aug-2019
Auditoría operativa para determinar el correcto funcionamiento de la Junta de Educación de la escuela La Piedra de Rivas en el año 2017
Vilá Fernández, Manuel Enrique
May-2021
Análisis, diseño e implementación de una Estructura de Control Interno para el ciclo de Ingresos y Egresos en una institución educativa de educación secundaria privada, en el marco de COSO III, primer cuatrimestre del 2021
Vargas Mondragón, Jacqueline
Sep-2021
Revisión y análisis del control interno, a fin de generar oportunidades de mejora para la adecuada gestión administrativa y financiera de Río Jorco S.A. durante el segundo cuatrimestre del 2021
Segura López, Stephanie Marcela
Sep-2021
NIIF 16 Arrendamientos, reconocimiento, medición, información a revelar y Tratamiento Fiscal
Sibaja Cubillo, Ricardo Alonso
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1
Caravaca Leitón, Diana Carolina
1
Castro Durán, Karina
1
Chavarría Granados, Rosa Alejandra
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Fuentes Rodríguez, Keylor Jafeth
1
Gómez Arroyo, Karina
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Hidalgo Fonseca, Raquel María
1
Moya Lara, Luis Alfonso
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Ordoñez Arango, Rafael Claret
1
Otárola Abarca, Nikole Dilana
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Segura López, Stephanie Marcela
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licenciatura
7
Sede Pérez Zeledón
7
Sede San Pedro
5
auditoría
5
auditoría operativa
5
control interno
5
COSO 2013
4
normas internacionales de auditor...
3
normas internacionales de contabi...
Date issued
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2021
5
2020
2
2019
1
2022