Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12411/1235
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dc.contributor.advisorUmaña Duarte, Carlos Manuel-
dc.contributor.authorRamírez Hidalgo, Michelle Alejandra-
dc.date.accessioned2021-12-10T20:34:43Z-
dc.date.available2021-12-10T20:34:43Z-
dc.date.issued2018-01-
dc.identifier.citationRamírez Hidalgo, M. A. (2018). Informe Final de Práctica Supervisada en Coopealianza R.L., Departamento de Auditoría Interna. [Práctica Supervisada de Licenciatura, Universidad Latina de Costa Rica]. Repositorio Institucional de la Universidad Latina de Costa Rica. https://hdl.handle.net/20.500.12411/1235en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12411/1235-
dc.language.isoesen_US
dc.publisherUniversidad Latina de Costa Ricaen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectlicenciaturaen_US
dc.subjectcontaduría públicaen_US
dc.subjectSede Pérez Zeledónen_US
dc.titleInforme Final de Práctica Supervisada en Coopealianza R.L., Departamento de Auditoría Internaen_US
dc.title.alternativeEvaluar la suficiencia de la estructura de control interno implementada para prevenir posibles pérdidas producto de la materialización de eventos de riesgo operativo en la administración de los servicios externos con entidades, así como los procesos contables y administrativos del Grupo Financiero Alianza, a efecto de emitir recomendaciones para la adecuada elaboración y administración de procedimientos de controlen_US
dc.typeTesisen_US
dc.description.versionLicenciatura en Contaduría Públicaen_US
Appears in Collections:Contaduría Pública

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