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Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
abr-2022Evaluación del Sistema de Control Interno sobre el manejo en el seguimiento de las respuestas y el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes del Departamento de Auditoría Interna del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa RicaCambronero Morales, Óscar
may-2022Diseño e implementación de sistema de control interno basado en COSO III para la Oficina Contable de Servicios Contables y Financieros MP, en el distrito de Jacó, durante el primer cuatrimestre del 2022Gómez Cerón, Luisa Fernanda
may-2022Informe especial de auditoría para entidades financieras de la empresa Ferretería Centroamericana AR S.A., del primer trimestre del año 2022Chacón Rodríguez, Alexa Paola
ene-2022Propuesta para la implementación de la Norma Internacional de Información Financiera N°9: Instrumentos Financieros, en los estados financieros del Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y programas SUTEL-BNCR con corte al 30 de junio de 2021Amador Abarca, Gineth Angélica
may-2022Diseño de un manual de políticas y procedimiento de control interno, análisis financiero de los estados financieros y creación de un presupuesto para la empresa Agencia de Aduana y Transportes de Carga ATC SRL, en Santo Domingo de Heredia, durante el primer cuatrimestre de 2022Segura Rodríguez, Ingrid Pamela; Ugalde Gamero, Juan Carlos
ene-2022Diagnóstico contable y fiscal para determinar la situación actual de la empresa denominada Consorcio Corporativo CCS Fraijanes S.A. para el periodo 2020Caravaca Leitón, Diana Carolina