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Apr-2021Auditoria de gestión ambiental durante el primer cuatrimestre del 2021Portilla Vásquez, Víctor Manuel
Apr-2022Evaluación del Sistema de Control Interno sobre el manejo en el seguimiento de las respuestas y el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes del Departamento de Auditoría Interna del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa RicaCambronero Morales, Óscar
May-2022Diseño e implementación de sistema de control interno basado en COSO III para la Oficina Contable de Servicios Contables y Financieros MP, en el distrito de Jacó, durante el primer cuatrimestre del 2022Gómez Cerón, Luisa Fernanda
May-2022Informe especial de auditoría para entidades financieras de la empresa Ferretería Centroamericana AR S.A., del primer trimestre del año 2022Chacón Rodríguez, Alexa Paola
May-2021Percepciones sobre auditoría continua aplicadas en el sector público costarricenseSolano Leandro, Jorge Alexander
Jan-2022Propuesta para la implementación de la Norma Internacional de Información Financiera N°9: Instrumentos Financieros, en los estados financieros del Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y programas SUTEL-BNCR con corte al 30 de junio de 2021Amador Abarca, Gineth Angélica
May-2022Diseño de un manual de políticas y procedimiento de control interno, análisis financiero de los estados financieros y creación de un presupuesto para la empresa Agencia de Aduana y Transportes de Carga ATC SRL, en Santo Domingo de Heredia, durante el primer cuatrimestre de 2022Segura Rodríguez, Ingrid Pamela; Ugalde Gamero, Juan Carlos
May-2021Análisis, diseño e implementación de una Estructura de Control Interno para el ciclo de Ingresos y Egresos en una institución educativa de educación secundaria privada, en el marco de COSO III, primer cuatrimestre del 2021Vargas Mondragón, Jacqueline
Apr-2021Auditoría operacional para evaluar la gestión administrativa y comercial en el Hotel Arenal Springs Resort & Spa ante la emergencia sanitaria del COVID-19 del 1 de marzo al 31 de octubre de 2020Castro Durán, Karina
Sep-2021Revisión y análisis del control interno, a fin de generar oportunidades de mejora para la adecuada gestión administrativa y financiera de Río Jorco S.A. durante el segundo cuatrimestre del 2021Segura López, Stephanie Marcela