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Aug-2020
Auditoria operativa del ciclo contable, mismo se realizará en la empresa Transportes del Atlántico Caribeños S. A. en el periodo que comprende el primer cuatrimestre del año 2020
Conejo Espinoza, Darla Mariela
Aug-2020
Auditoría de control interno, mediante la evaluación de los componentes del control interno según el modelo COSO III, en las diferentes áreas de trabajo, con la finalidad de verificar la eficiencia, eficacia y seguridad en la administración de los recursos públicos y privados administrados bajo la responsabilidad de la Asociación Solidarista de Empleados de la Cruz Roja Costarricense (ASECRUC), para el año 2019
Hidalgo Fonseca, Raquel María
Aug-2020
Auditoría de control interno, mediante la evaluación de los componentes del control según el modelo COSO III, en las diferentes áreas de trabajo, con la finalidad de verificar la eficiencia, eficacia y seguridad en la administración de los recursos públicos administrados bajo la responsabilidad de Asociación Solidarista de Empleados de la Municipalidad de Pérez Zeledón para el año 2019
Tenorio Fonseca, Carlos Francisco
Jan-2022
Auditoría de control interno, mediante la evaluación de los componentes del control según el modelo COSO III, en los procesos de registro de compras, recepción e identificación de activos, establecidos en el Manual de Normas y Procedimientos Contables y Control de Activos Muebles desarrollada en el Área de Bienes y Servicios del Hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón, durante el último trimestre del año 2021
Bartels Barrantes, Yaury
Sep-2020
Auditoría en los procesos de administración de proyectos y continuidad del negocio, para el Departamento de Tecnologías de Información de la Asociación Costarricense para Organizaciones de Desarrollo (ACORDE)
Rodríguez Ramírez, Jose Mario
May-2017
Auditoría financiera de la compañía Uniserse Correduría de Seguros para el período fiscal que va del primero de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Casasola Herrera, Álvaro Francisco
Apr-2021
Auditoría operacional para evaluar la gestión administrativa y comercial en el Hotel Arenal Springs Resort & Spa ante la emergencia sanitaria del COVID-19 del 1 de marzo al 31 de octubre de 2020
Castro Durán, Karina
2020
Auditoría operativa al trámite de escrituración y traspaso de tierras realizado por la Oficina de Desarrollo Territorial Cariari del Inder, correspondiente al año 2019
Marín Soto, Emily Jazmín
Mar-2023
Auditoría operativa de la estructura de control interno, para comprobación de la eficiencia y eficacia que se tiene con la administración de los recursos públicos, que se encuentran bajo la responsabilidad de la Junta Educación de la Escuela de Santa María de Cajón, en el periodo 2021
Leiva Vásquez, Katherine Dayanna
Aug-2022
Auditoría operativa en ConstruGrecia Rovicar S.A. identificando la efectividad y eficiencia en la utilización de los recursos materiales y financieros de la empresa, durante el segundo cuatrimestre del 2022
Lizano Corrales, Fabiola María
Sep-2020
Auditoría operativa en la empresa Taller 3B de Pérez Zeledón, mediante la evaluación de los elementos de control interno y siguiendo las normas internacionales de auditoría aplicables, en el segundo cuatrimestre del año 2020
Fuentes Rodríguez, Keylor Jafeth
Apr-2020
Auditoría operativa en los diferentes procesos y procedimientos para la aplicación de mejoras de la organización, en la municipalidad de Guácimo en el primer trimestre del 2020
García Gazo, Cindy Yazel
Aug-2019
Auditoría operativa para determinar el correcto funcionamiento de la Junta de Educación de la escuela La Piedra de Rivas en el año 2017
Vilá Fernández, Manuel Enrique
Dec-2022
Auditoría operativa para determinar la seguridad, eficiencia y control de administración de fondos públicos por parte de la Junta de Educación de la Escuela San Juan de Dios de Barú, periodo 2021
Mora Calvo, Roynald
Aug-2023
Auditoría operativa para verificar si la Junta de Educación de la Escuela La Guaria está cumpliendo con las normas y reglamentos sobre la estructura de control interno que poseen para el manejo de los Fondos Públicos, con el fin de garantizar su capacidad de desempeño y eficiencia, en el periodo 2022
Vargas Araya, Yoilyn Vanessa
Sep-2020
Auditoría operativo sobre el cumplimiento de las normas establecidas para la elaboración y aprobación del presupuesto ordinario de la junta de educación de la Escuela Tinamastes, para el periodo 2020
Chavarría Granados, Rosa Alejandra
Apr-2016
Auditoría sobre la verificación de los activos 2014-2015 en la Municipalidad de Quepos
Valle Muñoz, Helin Griselda
Jun-2023
Aumento de la productividad mediante la eliminación de MUDAS en el área de molino de la empresa GRUMA C.A para el primer cuatrimestre de 2023
Mora Castro, Silvia Elena
1-Jul-2016
Aumento de la temperatura en la superficie dental durante la foto-polimerización
Jarquín Hernández, Douglas
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Bonilla, Silvia
29-Jul-2016
Aumento de la temperatura en la superficie dental durante la foto-polimerización
Jarquín Hernández, Douglas
;
Bonilla, Silvia